7月27日,九昇集团组织全体财务人员对下属10家分公司2021年上半年财务收支进行内部审计。
审计中,对账目每个月份的费用、报销单的签字情况以及银行存款进行核对,发现费用报销单签字不齐全等问题,立即进行整改、补签手续,做到不走过场不留死角,确实做到专款使用的合规性、及时性和效益性,提高工作效率和工作质量。
(通讯员 :李娟 李小亚 编辑:蓝洋 审核:王进 终审:黄炎)
7月27日,九昇集团组织全体财务人员对下属10家分公司2021年上半年财务收支进行内部审计。
审计中,对账目每个月份的费用、报销单的签字情况以及银行存款进行核对,发现费用报销单签字不齐全等问题,立即进行整改、补签手续,做到不走过场不留死角,确实做到专款使用的合规性、及时性和效益性,提高工作效率和工作质量。
(通讯员 :李娟 李小亚 编辑:蓝洋 审核:王进 终审:黄炎)